Hauptamt
Haushaltsdiagramm
80,09 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
80,09 €
43,31%
79,53 €
Personalwesen
Personalwesen
79,53 €
43,01%
9,91 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
9,91 €
5,36%
5,28 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
5,28 €
2,85%
5,20 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
5,20 €
2,81%
4,93 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
4,93 €
2,67%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -0,47 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -0,02 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -0,47 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5,09 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -6,05 € |
12: Personalaufwendungen | 110,87 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59,64 € |
15: Abschreibungen | 3,34 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0,51 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10,56 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 184,93 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 178,88 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 178,88 € |